岗位描述:
1.根据预算管理制度,编制年度财务预算,编制各期损益预测,并根据预算指标对预算执行情况进行实时监控,反馈报告;
2.建立、实施和维护财务分析报告体系,重点编制各类财务分析报告(包括每月预算回顾报告),并根据分析结论提出管理建议;
3.根据财务报表体系有关要求,负责编制管理财务报表,并确保财务报告真实准确完整; 4.监控并分析主要竞争对手、供应商和客户财务状况,为公司经营管理决策提供依据; 5.完成上司交办的其他工作,依照公司各项制度规章等规定履行职责。
岗位工作重点:
1、负责合同结算,严格审核成本费用单据,按规定进行费用控制,开展成本费用分析;
2、协同各部门负责人完成各个预算模块的制定、定期追踪和调整;
3、负责在预算的框架下,推动各部门负责人完成相应业务计划的落地和执行;
4、从投入产出的角度给出各种合作模式的财务意见,确保业务运转符合财务内控的要求;
岗位要求:
(一)3年以上工作经历,财务、经济类等相关专业;
(二)2年以上预算或分析相关岗位工作经验,对数字敏感,具有较好的财务会计、财务管理、审计等专业知识;
(三)熟练使用金蝶、SAP等ERP软件;
(四)外向、务实爽朗,具备战略格局、管理能力、学习能力、解决问题的能力、项目管理能力
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