岗位描述:
1、根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符,发票是否合法;
2、审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致,填写是否规范,领用部门归集是否正确,领料业务是否正常等;
3、对预付款业务进行跟踪,并落实到责任人; 4、负责编制材料的相关会计报表和分析报表; 5、进行系统核算,审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;
岗位重点:
1、及时了解并核对材料的收发情况;
2、核对采购订单价格及入库情况,分析单价变动原因;
3、做好供应商结算,检查票据是否齐全,数量、单价与票据是否一致;
4、领导布置的其他任务。
岗位要求:
(一)熟练使用金蝶、SAP等ERP软件;
(二)3年以上制造业企业岗位工作经验优先;
(三)性格外向开朗、独立自主、吃苦耐劳
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